JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Trabajos Finales de graduación
Browse by
Recent Submissions
-
Automatización del Proceso de Pagos y Manejo de las partidas vinculantes en el Departamento de Cuentas por Pagar de proveedores de México bajo COSO 2018, de la empresa Lonza Costa Rica, ubicada en Escazú (San José), en el segundo cuatrimestre del 2024
Cruz Bermúdez, Allison (Universidad Hispanoamericana, 2024)El enfoque de esta investigación es mejorar el proceso de pagos a proveedores de México y el registro de las partidas vinculantes bajo el COSO 2018. Esta guía nos ayuda a encontrar riesgos actuales dentro del proceso ... -
Propuesta de un manual contable y evaluación del control interno para el departamento de contabilidad de la Fundación Bandera Blanca a partir del 2024
Reyes Galagarza, Martín Darío (Universidad Hispanoamericana, 2024)Este trabajo de investigación tiene como finalidad analizar el sistema de control interno actual de la Fundación Bandera Blanca y compararlo con el marco de referencia COSO 2013 centrado en riesgos. Esto busca desarrollar ... -
El impacto de la implementación de la Sección 13 “inventarios” de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para PYMES, en la operatividad contable de la empresa DIZAZA en San Pablo, Heredia (Costa Rica), a partir del 1° de septiembre de 2023.
Córdoba Matamoros, Lidia Yulissa (Universidad Hispanoamericana, 2024)El propósito de esta investigación es analizar el impacto de la implementación de la Sección 13 de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para PYMES en la operatividad contable de la empresa DIZAZA en San ... -
La trascendencia de la aplicación de la autoevaluación de la calidad en la Auditoría Interna del Consejo Nacional de Producción de Costa Rica, como elemento garante de la efectividad en la gestión y el funcionamiento en el logro de los objetivos institucionales e instrumento en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, según las condiciones vigentes en el segundo semestre del 2023.
Galagarza Solis, Jessell (Universidad Hispanoamericana, 2024)La autoevaluación debe realizarse con una evaluación crítica y reflexiva que realice una auditoría interna de las habilidades, el desempeño y las áreas de mejora, con el objetivo de presenta la mejor versión de uno mismo ... -
Impacto de la implementación del Impuesto de Valor Agregado e Impuesto sobre la Renta en relación con la generación de información financiera del proceso de manejo de mermas de la empresa Comapan, S.A. ubicada en la Uruca de San José durante el segundo semestre del año 2023.
Sánchez Villegas, Kimberly (Universidad Hispanoamericana, 2024)El presente trabajo de investigación pretende analizar el impacto de la implementación del impuesto de renta y venta del proceso de manejo de mermas (inventarios) de la empresa Comapan, S.A. ubicada en la Uruca, San José, ... -
Análisis de los estados financieros del fideicomiso Ley № 9124 con corte al 31 de marzo de 2023 en función de las normas internacionales de contabilidad para el sector público.
Buzano Barboza, Natalia Andrea (Universidad Hispanoamericana, 2024)El objetivo general de la presente investigación es analizar los estados financieros confeccionados por el Banco Nacional en función del fideicomiso Ley № 9124 con corte al 31 de marzo de 2023 en función de las Normas ... -
Procedimientos de control interno según Marco Integrado COSO III en el registro de la información contable de Herencia del Mueble S.A., para el 2do semestre 2022
Mora González, Laura (Universidad Hispanoamericana, 2023-12)Este trabajo de investigación buscaba implementar los procedimientos de control interno para el registro de la información contable. Como resultado de la investigación realizada por medio de entrevistas y observación se ... -
Propuesta de mejora y evaluación del Sistema de Control Interno basado en la metodología COSO ERM 2017 en el área de inventarios de materia prima y productos terminados de la empresa Arrocera Comercializadora Inter Global Interglo, S.R.L. en Barranca, Puntarenas a partir del tercer trimestre del año 2023
Vega Barrientos, Andrés Guillermo (Universidad Hispanoamérica, 2023-09)El presente trabajo de investigación pretende proponer la mejora y evaluación del Sistema de Control Interno basado en la metodología COSO ERM 2017 en el área de inventarios de materia prima y productos terminados de la ... -
Diseño de un sistema de control de costos enfocado en los platillos más elaborados, para el restaurante Rancho del Pueblo, ubicado en Mercedes Sur de Heredia, Costa Rica, aplicable a partir del 1° de enero de 2023.
Vidal Solórzano, María José (Universidad Hispanoamérica, 2023-06)Este proyecto de investigación contempla los puntos requeridos para el análisis de un negocio PYME dedicado a la producción y venta de comidas rápidas; el caso de la empresa “Diseño de un sistema de control de costos ... -
Desarrollo e implementación de la Sección 13 Inventarios de las Normas de Información para PYMES en el abastecedor Mafe ubicado en Arado, Santa Cruz de Guanacaste durante el IV trimestre del año 2022.
Barrantes Montero, María Fernanda (Universidad Hispanoamérica, 2023-09)El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el desarrollo e implementación de la Sección 13 Inventarios de las Normas de Información para PYMES en el abastecedor Mafe ubicado en Arado, Santa Cruz de Guanacaste ... -
Modelo de comparación para la presentación del presupuesto en los estados financieros en la Municipalidad de San Mateo, según NICSP 24—Presentación de información del presupuesto en los estados financieros, para el periodo 2023.
Chaves Fernández, Silvia Cristina (Universidad Hispanoamérica, 2023-04)Es importante mostrar primero una pequeña explicación sobre algunos artículos que rigen los municipios sobre el tema de presupuestos en la Ley 7794, Código Municipal de la República de Costa Rica, por consiguiente, en el ... -
Procedimientos de control interno y manual de procedimientos para el restaurante Steven Lisas ubicado en Tárcoles, Puntarenas durante el I semestre 2023.
Barquero Barrantes, Jennifer (Universidad Hispanoamérica, 2023-05)El control interno permite observar la eficiencia y eficacia de las operaciones y la confiabilidad de los registros, por lo que es un aspecto relevante en la gestión empresarial. Es importante que las empresas conozcan los ... -
Evaluación de sistema del control interno en empresa costarricense comercializadora de aires acondicionados y sus componentes, según el marco integrado COSO ERM 2017, durante el II semestre 2022.
Abarca Chaves, Tatiana (Universidad Hispanoamericana, 2023)El trabajo de investigación “Evaluación de sistema del control interno en una empresa costarricense dedicada a la comercialización de aires acondicionados y sus componentes, según el marco integrado COSO ERM 2017, del ... -
Evaluación de la aplicabilidad NIC 21: Efectos de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera en Estados Financieros de “Las Peruanas, SAC”, período 2021
Chavarría Montero, Tatiana (Universidad Hispanoamericana, 2023-03-12)Esta tesis corresponde a la evaluación de la aplicabilidad de la Norma Internacional de Contabilidad 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera en los estados financieros de “Las ... -
Análisis del sistema de control interno del servicio de administración de condominios en la empresa AM Servicios Empresariales S.A., La Unión, Cartago, Costa Rica 2022
Castro Monge, José David (Universidad Hispanoamericana, 2023-03-17)Este trabajo de investigación tiene como finalidad realizar un análisis sobre el sistema actual de control interno de la empresa AM Servicios Empresariales S.A. y compararlo con el modelo de referencia COSO ERM 2017 ... -
Evaluación del control interno y su efecto en la productividad y eficiencia operativa de la empresa Breybo S.A, durante el primer cuatrimestre del 2022
Salguera Reyes, Angeluz (Universidad Hispanoamericana, 2023-03-17)Este proyecto de investigación aspira a realizar un análisis de los procedimientos de control interno aplicados en los procesos operativos y con esto evaluar su productividad y eficiencia. Para consecuentemente en caso ... -
Impacto de la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades para las PYMES en los estados financieros de la Agencia Distribuidora de Productos Alimenticios PIPASA, ubicada en Miramar de Puntarenas (Costa Rica), a partir del período fiscal que inicia el 1° de octubre de 2019
Ruiz Cruz, Karla (Universidad Hispanoamericana, 2023-03-12) -
Análisis del sistema de control interno aplicable a la asociación solidarista de empleados del MTSS según el enfoque COSO III durante el 3 cuatrimestre del 2022 y propuesta de un manual de normas y procedimientos
Coto Sandoval, Luis Guillermo (Universidad Hispanoamericana, 2023-03-17)El presente trabajo es una propuesta de un manual de normas y procedimientos de control interno para la Asociación Solidarista de Empleados de del Ministerio de trabajo y seguridad social. que cumpla con los requerimientos ... -
Procedimientos de control interno, según Marco Integrado COSO III, sobre inventarios de donativos de la Fundación Bandera Blanca, a implementarse el 1° de marzo de 2023
Ruíz Romero, Noel (Universidad Hispanoamericana, 2023-01-16) -
Factibilidad de aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) en Óptica Albeliz ubicada en Puntarenas a partir del segundo semestre de 2022
Chango Ramírez, Valentina (Universidad Hispanoamericana, 2023-01-16)