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Valoración del proceso del sistema de control interno que ejerce el Área de Seguimiento para la Mejora Pública de la Contraloría General de la República en su administración, ubicada en San José, durante el segundo semestre del 2022.
dc.contributor.advisor | Rojas Menéses, Victoria | |
dc.contributor.author | Fonseca Gutiérrez, Mariel | |
dc.contributor.other | Eduarte Alemán, Jeremy | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T15:12:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T15:12:32Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.identifier.uri | http://13.87.204.143/xmlui/handle/123456789/7942 | |
dc.description.abstract | En la investigación que se desarrolló se pretende valorar el sistema de control interno que ejerce el Área de Seguimiento para la Mejora Pública en sus gestiones de seguimiento, con el propósito de enfatizar en el control interno que se debe mantener en los diferentes elementos. Actualmente, el control interno es relevante en las entidades privadas y públicas para el desarrollo de sus estrategias, eficacia y eficiencia en el logro de objetivos y la valoración de riesgos en las diversas labores que se realizan en las entidades. Debido a la importancia que tiene la Contraloría General de la República en la gestión pública, es relevante que el Área de Seguimiento para la Mejora Pública consiga mejorar su gestión con respecto a la documentación y expedientes digitales que llevan a cabo con los seguimientos. En esta investigación su objetivo principal era analizar el sistema de control interno de información del Área de Seguimiento para la Mejora Pública mediante un enfoque cualitativo y un análisis interpretativo de acuerdo con las entrevistas que se realizaron a una muestra de cinco personas funcionarias para la recolección de datos. | en_US |
dc.format.extent | 163 p. | en_US |
dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamérica | en_US |
dc.subject | CONTROL INTERNO / ESTRATEGIAS / VALORACIÓN DE RIESGOS / DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES | en_US |
dc.title | Valoración del proceso del sistema de control interno que ejerce el Área de Seguimiento para la Mejora Pública de la Contraloría General de la República en su administración, ubicada en San José, durante el segundo semestre del 2022. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicos | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.identifier.local | CONT-0352 | |
dc.contributor.program | Contaduría Pública | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato de Contaduría Pública | en_US |
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